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高校经济责任审计重点内容及方法研究
2025年
经济责任审计是高校内部审计的重要组成部分,是高校治理现代化的关键环节,也是实现高质量发展的必然要求。经济责任审计在高校内部管理中发挥着独特的监督作用。文章主要研究高校经济责任审计,首先介绍高校经济责任审计重点内容,在此基础上探索财务数据审计法、实地盘点法、外部资料核对法、制度文件查阅法4种审计方法,为高校更好地开展经济责任审计提供参考。
熊宇轩
关键词:经济责任审计审计方法高校
尾矿库管理工作审计重点
2025年
尾矿库指筑坝拦截谷口或围地构成的,用以堆存金属非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿、湿法冶炼过程中产生的废物或其他工业废渣的场所。尾矿库中所含的特征污染物、势能等环境危害因子对周边环境存在危害性。国家高度重视尾矿库管理工作,自然资源部、生态环境部。
郑贵阳常凯董俊杰
关键词:环境危害尾矿库审计重点
国有企业资产管理常见问题、审计重点与方法
2025年
随着国有企业资产规模迅速增长,在资产管理过程中浮现出管理职责不明晰、资产运营质效差等问题。本文结合审计工作实践,梳理了国有企业资产管理中的常见问题,针对这些问题及成因,提出了国有企业资产管理审计重点和方法,以期推动国有企业加强国有资产规范化管理,切实提升国有资产管理效能,同时为相关审计工作提供参考。
张文鑫
关键词:政府审计国有企业
审计机关视角下行政单位预算执行审计重点研究
2025年
预算管理改革背景下,对行政单位预算执行审计工作提出了更高的要求。审计机关加强对行政单位的预算执行审计,有助于避免浪费、贪污、挪用资金等违法行为的发生,提升行政事业财政资金使用效率和效益,保障财政资金安全。本文基于审计机关的视角下,首先概述了行政单位预算执行审计;其次分析了行政单位预算执行审计工作重点;最后探讨了提高行政单位预算执行审计工作水平的对策。
唐建媛
关键词:审计机关行政单位预算执行审计
风险导向下地方投融资平台公司审计重点探讨
2025年
在当前风险导向的审计环境下,地方投融资平台公司面临着来自财务、业务、内部管理和社会责任等多重风险。审计重点应该放在平台公司的经营成果、投融资活动、内部控制、风险管理以及政策落实情况等方面。通过完善内部控制体系建设、提升风险管理水平、强化政府和社会监管等措施,有助于规避和降低平台公司运营风险,促进其健康可持续发展。
魏琪
关键词:审计重点
国有企业私募基金审计重点探析
2025年
近年来,随着政策法规的持续完善和私募基金的不断发展,国资国企正在成为私募基金市场的重要参与者。一方面,通过私募基金运作,国有企业可以拓宽融资渠道,优化资金使用效率,扩大生产规模,从而进一步提高国有资本的活力,提升企业竞争力。另一方面,私募基金投资具有效益优先、风险自担的高风险特征,而国有资产监督管理要以国有资产保值增值、防止流失为目标,对国有企业私募基金的管理提出了更高的要求。
李静雯
关键词:私募基金国有企业国有资产保值增值国资国企国有资产监督管理
国有企业财报审计重点探究
2025年
现阶段,正处于我国国有企业财务转型升级的关键时期,对国有企业的财务报表审计工作提出了更多要求。财务报表审计工作属于财务管理工作的重要组成部分,通过审查财务报表中的各项数据,可以及时发现国有企业在经营管理环节暴露的共性和特性问题,从而减少国有企业财务管理风险。本文以国有企业财报审计工作的重点为切入点,分析国有企业财报审计环节存在的问题,并提出国有企业财报审计问题解决对策,以期为相关研究提供策略。
朱燕娇
关键词:企业财务报表审计风险
工程量清单及最高投标限价的审计重点
2025年
在政府投资建设项目审计中,部分争议问题,是因为工程量清单和最高投标限价编制不严谨、不合理,甚至是编制错误所引起。文章首先分析了工程量偏差、补充清单编制、措施费设置等方面存在的问题,对工程量清单的审计重点进行了梳理;其次,对清单单价构成、清单取费、组价依据等方面存在问题做了进一步分析;最后,对最高投标限价的审计重点进行了总结。针对审计中发现的问题,文章从减少审计争议、避免财政资金损失和合理解决争议的角度,提出了相关的审计建议,可为类似的政府投资建设项目审计实践提供参考。
李华兵
关键词:政府投资建设项目工程量清单审计
“放管服”背景下高校科研经费审计重点及优化对策
2025年
作为高校科研活动的重要基石,高校科研经费管理成效直接影响高校科研潜力的挖掘深度和科研成果完成质量。随着科研领域"放管服"改革的不断深化,审计被赋予更加重要的监管角色,以保障高校科研经费的高效合规使用。本文通过解读“放管服”政策,剖析高校科研经费使用过程中的审计监督重点,分析高校科研经费审计面临的新挑战,并给出优化对策,旨在助力高校科研事业稳健前行,共筑国家科技与创新辉煌。
李璐李岱玲
关键词:审计
医院零星修缮工程内部审计重点分析
2025年
零星修缮工程审计是医院内部审计的重要内容,由于修缮项目类型多样,项目定量定价难等,医院内部审计存在诸多困难。本文首先阐述医院零星修缮工程项目特点,其次在分析医院零星修缮工程内部审计重点的基础上,提出医院零星修缮工程内部审计优化策略。
邵家燕
关键词:内部审计

相关作者

刘俊民
作品数:61被引量:43H指数:3
供职机构:江西省审计厅
研究主题:审计重点 审计方法 审计查处 审计 江西省审计厅
高俊莲
作品数:27被引量:15H指数:2
供职机构:唐山职业技术学院
研究主题:审计重点 国企领导人 经济责任审计 国家审计机关 经济责任界定
吴菲
作品数:21被引量:29H指数:3
供职机构:廊坊师范学院管理学院
研究主题:金融系统 小企业发展 中小企业融资 融资问题 融资困难
丛远兵
作品数:13被引量:18H指数:2
供职机构:江苏商贸职业学院
研究主题:中小企业 财务管理 虚假注册资本 公司注册资本 手法
李凤国
作品数:2被引量:0H指数:0
供职机构:中国五矿集团公司
研究主题:套期保值 审计重点 风险导向审计 风险导向内部审计 价格风险