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审计部门差异化考核体系在国有企业的探索和实践——以G建筑集团为例
2024年
本文结合国有建筑企业内部审计实践,分析当前内部审计部门绩效考核体系面临的问题和实行审计部门差异化考核的必要性,探索实施差异化考核机制,以提升考核的精准度,有效调动审计人员查真相、说真话、报实情的积极性,助推企业内部审计工作实现高质量发展。
刘薇
关键词:内部审计
关于合规审计的思考——“招标采购活动中违法违规的行为,审计部门都可以监督”的说法值得商榷
2024年
2023年11月9日,山西省招标投标平台(以下简称平台)学习园地刊登了一篇短文,内容为笔者答复某项目经理关于合规审计方面的问题,具体内容如下。最近,某建筑工程在装修和工程安装阶段,为有效进行风险防控,建设单位审计部门聘请山西某造价咨询有限公司对项目进行审计,就项目安装和装修设备与材料价格认定提出建议。
陈川生
关键词:风险防控项目经理违法违规审计部门招标投标造价咨询
浅析审计部门强化审计监督的对策
2023年
审计监督是指国家审计机关依法对被审计单位财政财务收支的真实性、合法性、效益性进行审查和评价的独立经济监督活动,目的是维护经济安全、规范单位行为,做好廉政建设。多年来,审计部门不断在拓宽审计范围,健全审计工作机制,尤其是审计监督制度体系,目的是增强审计监督效能,保证审计质量。然而,受一些因素的影响,目前审计部门审计监督存在着质量不高、部门虚拟监督权、监督和服务矛盾等现象,严重的影响着审计监督质量,进而影响着审计质量。因此,本文基于此,来对审计部门强化审计监督进行研究。
李德旺
关键词:审计监督
加强高校审计部门作风建设的意义和路径
2023年
高校内部审计部门负责实施经济监督,加强作风建设对督促落实学校党委决策部署、提升大学内部治理效能尤为重要。本文通过阐述高校审计部门作风建设的重要意义,分析实践存在的突出问题,提出相应的解决办法,以期为新时期高校审计部门的作风建设提供一定的启示。
顾凌云
关键词:作风建设高校内部审计
审计部门参与医院工程审计监督手段与成效分析
为了让医院的工程建设质量得到提升,为医院行业发展打下扎实的基础,医院内部审计部门需要参与日常的工程审计工作,尽可能发挥其职能价值,让审计工作效率得到提升。通过分析审计部门参与工程审计的具体方式以及当前审计部门在具体工作中...
刘嘉
关键词:审计部门医院工程审计监督
顶层设计下政府审计部门风险统筹型民生审计机制分析
2023年
在地方城镇化建设水平提高以及我国审计制度创新环境下,政府原有的民生审计以及财务绩效考核管理模式已不适应新时代的发展需求,新经济环境要求政府审计部门的民生审计趋向于多元化、全覆盖以及风险防范。民生审计将民生项目部门发展战略、民生业务经营策略、公共资金预算编制、国有资本运营计划和审计监督管理机制相结合,从而能够统筹、监督民生项目部门的财务控制工作、推进民生项目部门达成民生服务目标。本文首先分析了风险统筹型民生审计机制的主要内容,其次从财政资金收支管理以及公共资金使用风险两方面剖析了风险统筹型民生审计机制对于民生项目部门可持续发展的作用,最后提出顶层设计下政府审计部门构建风险统筹型民生审计机制的策略建议。
马倩倩
关键词:民生审计审计监督审计管理
Z会计师事务所审计部门员工满意度研究
随着我国改革开放的不断深入,知识逐渐成为创造财富的重要资源,人才也逐渐成为企业的核心竞争力。在当今互联网快速发展的时代,企业之间竞争激烈程度不断加剧,知识型员工就业机会多元化,岗位流动性增加,要实现最大程度的利用知识型员...
刘琪
关键词:会计师事务所审计人员工作满意度
改制背景下地勘单位审计部门项目绩效考核评价研究
国企改革三年行动的开展对于企业内部职能部门的管理水准提出了精准科学的要求,在国企改革三年行动的背景之下,组织部门构建一套能够合理、全面、高效评价部门业绩的绩效考评迫在眉睫,但由于组织部门是一个中间管理层级,对上要保质高效...
李开卷
关键词:绩效考评部门绩效
P会计师事务所成都交付中心审计部门绩效管理优化研究
朱梓睿
企业内部审计部门和人员绩效评价研究
在社会经济高速发展的当下,内部审计在企业日常经营中聚焦关键环节,积极地发挥审计监督和增值作用。企业实施绩效评价能引导内部审计的工作目标与企业战略目标相结合,因而,对内审部门和人员进行有效的绩效评价就显得尤为重要,这关系到...
张靖斐
关键词:内部审计绩效评价内部审计部门内部审计人员

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肖竞
作品数:540被引量:1,001H指数:19
供职机构:重庆大学建筑城规学院
研究主题:葡萄酒 进口葡萄酒 黄酒 洋酒 酒业
王小平
作品数:61被引量:23H指数:2
供职机构:抚州市南城县审计局
研究主题:基层审计 审计 跟踪审计 免疫系统功能 国家审计署
时现
作品数:112被引量:1,014H指数:15
供职机构:南京大学
研究主题:内部审计 建设项目 公共工程 审计 政府审计
郭旭
作品数:83被引量:32H指数:2
供职机构:《中国内部审计》编辑部
研究主题:内部审计 内部审计工作 董事长 审计处 内审
张金城
作品数:89被引量:443H指数:11
供职机构:南京审计大学
研究主题:审计软件 电子商务 网上拍卖 在线拍卖 计算机辅助审计