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新医改背景下医院内部控制管理优化策略研究
2025年
为提升新医改背景下医院内部控制管理质量,本研究以收入稽核、物资管理、信息化建设、人员素质等关键环节为重点,探讨了内部控制管理在新医改环境中的优化路径。针对当前医院内部控制管理存在门诊与住院收入稽核效果不佳、医院物资管理与稽核流程体系不健全、风险评估机制的不足与内部审计体系缺失、内部控制信息化程度不够、医院财务与稽核人员专业水平欠缺等问题,提出了针对性解决策略,旨在全面提升医院内部控制管理质量,促进医院精细化管理实现。
李卉
关键词:内部控制管理物资管理
医院门诊收费管理在医院内部控制中的重要性
2025年
门诊收费管理是医院财务管理的重要组成部分,主要负责门诊病人各类款项的收取、核算、结算等,能够为医院诊疗系统的良好运行提供支撑保障。本文重点讨论了医院门诊收费管理在医院内部控制中的作用,指出其可以推动内控目标实现,为内控方案的优化升级提供可靠、准确的财务信息,同时辅助提高内控效率,完善内控流程。在此基础上讨论了医院门诊收费管理的优化方式,提出落实岗位责任提升重视程度、规范收费流程保证操作合规、强化风险评估把控核心环节等建议,希望能为医院门诊收费管理提供借鉴。
缪文
关键词:医院门诊收费管理内部控制
公立医院内部控制研究
2025年
随着医疗改革的不断深入和医疗行业的蓬勃发展,公立医院所处的行业环境正在发生深刻改变,这对医院内部经营管理提出了更高的要求。内部控制作为医院经营管理的重要组成部分,对保障医院稳定运营意义重大。本文基于公立医院内部控制存在的问题,探讨优化公立医院内部控制的对策,旨在为行业从业者提供具有价值的参考。
张洁
关键词:内部控制预算管理
全面预算管理在医院内部控制中的应用
2025年
全面预算管理作为现代医院管理的核心工具之一,对医院内部控制起着关键的支撑与优化作用。本文深入探讨全面预算管理在医院内部控制中的应用,首先阐述全面预算管理与医院内部控制的内涵及关联,接着剖析当前医院在全面预算管理实施过程中存在的问题,包括预算编制不够科学、执行缺乏力度、监控与考核机制不完善等;随后详细介绍全面预算管理在医院内部控制中的应用策略,涵盖科学编制预算、强化预算执行、构建完善监控与考核体系等方面。医院通过有效实施全面预算管理,旨在提升医院内部控制水平,优化资源配置,提高医院的经济效益和社会效益,促进医院可持续发展。
冯春媛
关键词:医院内部控制全面预算管理预算执行
医院内部控制中的风险管理与控制措施
2025年
随着医疗行业的飞速发展以及市场竞争的日益激烈,医院面临着诸多风险与挑战。目前医院内部控制方面存在风险识别不全面、评估不准确以及控制措施不完善等问题。基于此,本文针对医院内部控制中的风险管理与控制措施进行研究。阐述内部控制与风险管理的基础理论,构建风险识别与评估体系,探讨内部控制活动应对风险的策略以及信息沟通与监督机制在保障风险管控中的作用。以期帮助医院有效识别风险,完善内部控制体系,加强风险防控能力,优化资源配置,提高运营效率和医疗服务质量,保障医院的稳定、可持续发展,在满足患者医疗需求的同时,提升医院在医疗市场中的影响力。
郑桂璇
关键词:风险管控信息沟通可持续发展医疗服务质量
基于风险因素分析法的公立医院内部控制风险管理
2025年
以西北地区某综合性大型公立三甲医院为例,基于风险因素分析法,构建了医院内部控制风险库,并逐步构建起风险识别与分析—风险评估—风险预警—风险应对—风险监控与评价的风险闭环管理模式,从而实现对医院内部控制风险的有效管理,为医院内部控制风险管理提供参考。
王琛苏梓涵王铈涵叶青魏凡茹葛冠群
关键词:内部控制风险评估风险管理
业财融合视域下医院内部控制的优化策略探究
2025年
文章基于业财融合视域,阐述医院内部控制的内涵及其优化的重要性,探讨当前医院内部控制存在的主要问题,并提出优化策略:一是风险评估精准化,识别内外部潜在威胁;二是内控体系全面化,打破部门“信息孤岛”;三是内控报告规范化,确保信息真实有效;四是内控评价动态化,持续提升管控效果。希望通过这些策略可以推动医院实现业务与财务深度融合,提升资源配置效率与风险防控能力,为医院现代化管理提供可行路径。
罗素颖韦维玲林美玉王翔
关键词:内部控制
数字化时代医院内部控制信息化平台的构建与效能分析
2025年
本文旨在探索数字化技术如何重塑医院内部控制体系,以及构建信息化平台对改进控制机制的必要性和潜在益处。文中阐释了数字化转型为医院内部控制带来了全新的机遇与挑战,包括大数据分析能力的提升、云计算和人工智能的应用,以及由此带来的数据安全、技术更新和人员培训等方面的问题。文中进一步表明,通过加强顶层规划与标准化建设,促进系统集成与数据共享,提升技术应用与创新能力,以及加强人才培养与文化建设,医院可以有效克服这些挑战,构建更加高效、智能和安全的内部控制环境。此外,通过信息化平台的建设和优化,医院能够实现数据驱动的决策,提高运营效率,增强风险防控能力,最终促进医疗服务的现代化和高质量发展。总之,本研究揭示了数字化转型对医院内部控制的深远影响,突出了通过信息化平台改进控制机制的紧迫性和可行性,为医院管理者提供了有价值的洞察和指导,以期推动医院内部控制体系的持续优化与升级。
刘小雪
关键词:医院内部控制云计算
财会监督视角下公立医院内部控制研究
2025年
在我国医疗卫生体制改革逐渐深入的背景下,公立医院所面临的经营问题更加突出,因此加强财会监督是保障公立医院各项经济活动合规性的重要基础。在财会监督下进一步强化内部控制,有助于提高医院整体财务管理水平,还能保障国家资产安全,优化医疗服务流程,满足日益增长的医疗服务需求。本文首先对财会监督下强化医院内部控制的意义进行分析,然后探讨当前公立医院内部控制存在的问题,最后提出财会监督视角下公立医院内部控制实施策略,以期对相关人员提供参考。
黄惠梅
关键词:财会监督内部控制
公立医院内部控制管理对运营绩效的影响
2025年
为了提高医院的管理效率,帮助医院实现服务质量提升和财务稳健增长的双重目标,文章阐述了内部控制的核心要素,分析了内部控制在医疗服务质量、资产管理、资源配置和成本效益方面的积极影响,以及内部控制管理不当对运营绩效造成的负面影响,提出了优化公立医院内部控制管理的具体路径,结果表明,合理的内部控制有助于提高医院的资源利用效率和管理水平。
孟东燕
关键词:内部控制运营绩效成本管理

相关作者

王海芳
作品数:3被引量:4H指数:1
供职机构:安徽财经大学
研究主题:医院内部控制 风险管理 内部控制
张仁华
作品数:19被引量:101H指数:6
供职机构:首都医科大学附属北京朝阳医院
研究主题:绩效考核 项目成本核算 医药分开 绩效管理 医院全成本核算
吴乃龙
作品数:17被引量:7H指数:2
供职机构:齐齐哈尔医学院
研究主题:医院管理 高校 审计 医院内部控制 医院内部审计
寿纪霞
作品数:15被引量:64H指数:5
供职机构:郑州人民医院
研究主题:内部控制 财务管理 税收政策 医院内部控制 技术创新
李洁
作品数:5被引量:2H指数:1
供职机构:中国人民解放军第一一七医院
研究主题:会计 医院内部控制 财务 夹具 内部控制