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采矿企业该如何优化内部财务控制体系
2025年
受产业类型的影响,采矿企业财务管理工作比较复杂,对财务控制的要求较高,而内部财务控制的实施不仅可以有效降低财务风险,且能保证财务信息的真实性、透明度,从而提高企业的综合管理水平。采矿企业财务内部控制体系建设过程中存在的问题缺少对财务内部控制的正确认识首先,部分管理层人员认为财务部门只需要做好财务核算即可,不需要参与企业的其他管理工作,这导致财务部门无法履行监督管理与参与职能。其次,部分管理层人员存在重经营、轻管理的思想,将大部分精力聚焦在如何提高企业经济效益上。
张群虎
关键词:内部财务控制财务信息管理层财务部门监督管理
水利企业内部财务控制和会计实务措施
2025年
在水利企业中,全面地提高内部财务控制水平是必要的。此过程财会工作人员要从企业发展实际 出发,针对性地加强会计务实意识,不断探索更加有效的财务管理方式,打造企业财务管理体系,促使企业进一 步发展。通过实践分析,本文总结了水利企业内部财务控制的意义,探索了水利企业内部财务控制体系的构建 途径,提出几点有效的会计务实策略。
王文双
关键词:财务控制会计实务
加强财务管理完善文化企业内部财务控制被引量:1
2024年
受当前社会发展形势不断变化以及我国经济逐渐向高质量发展转型影响,企业所面临的市场形势也发生了显著变化,紧抓新机遇、应对新挑战成为企业发展必须面对的重要问题。财务内部控制作为贯穿企业经营管理各环节的重要活动,利用财务内容可以有效促使企业资源配置结构不断优化,同时识别企业运营发展中客观存在的不足之处,并在此基础上对内部管理制度进行相应的调整与优化,尤其是提升财务管理制度的科学性以及可靠性,为实现企业经济效益最大化目标提供有力保障。
刘倩
关键词:财务管理制度财务内部控制加强财务管理企业内部财务控制
企业内部财务控制面临的困境及对策
2024年
在经济全球化环境下,企业面临的风险日益增多,财务危机频发,这使得内部财务控制成为企业健康运营不可或缺的基石。文章首先阐述内部财务控制的核心价值,然后分析企业内部财务控制面临的困境,如内控环境不佳、控制能力不足、信息沟通渠道不畅等,最后提出一系列旨在强化内部财务控制的策略,包括但不限于营造良好的内部财务控制氛围、优化流程、加强内部财务控制信息化建设等。
张姝
关键词:企业财务管理内部财务控制
区块链技术下企业内部财务控制问题及策略
2024年
文章首先分析了企业内部财务控制的重要性,探讨了区块链技术的应用优势,以及目前企业内部财务控制所出现的问题,如内部财务控制风险认知不够充分、内部财务控制基础较为薄弱、内部财务控制目标不够完善,并针对这些问题提出措施,如提升财务人员风险认知、强化内控环境建设、完善内部财务控制目标、加大内控监督力度。在区块链技术下,企业内部财务控制工作只有通过采取有效的措施,才能有效促进企业在未来市场中占取更多先机,获得更强市场竞争力。
王琳
关键词:内部控制财务管理
企业内部财务控制制度的影响因素与财务控制度建设
2024年
随着社会经济的持续发展与进步,市场经济日趋复杂化,企业发展面临着诸多困境。在经济全球化背景下,企业生存与发展面临着严峻的挑战。企业内部财务控制是确保企业可持续、健康发展的重要手段,对企业的发展有着举足轻重的作用。然而,在市场经济背景下,传统的内控模式已经越来越不能满足现代企业发展的要求。在这种情况下,企业要注重内部控制制度的创新,以适应企业的发展需求,对企业内部控制进行优化,提升企业建设效能,健全制度体制,以推动企业的发展。
运帅
关键词:财务控制制度影响因素
事业单位内部财务控制存在的问题及其对策
2024年
近年来,我国经济发展推动了事业单位的快速转型,在此过程中,财务内部控制发挥了至关紧要的作用,很多事业单位逐渐认识到财务内部控制的重要性,不断加强财务内部控制工作,建立完善的管理体系和管理制度,实现了规范化管理流程。由于财务内部控制工作具备了一定的系统性,部分事业单位无法对财务内部控制各环节进行有效管理,导致内部财务控制工作中依然存在一些不足和缺陷,影响了内部财务控制效果。鉴于此,本文在分析问题的基础上提出了事业单位内部财务控制对策,以供参考。
时海莹
关键词:财务内部控制
招标代理机构内部财务控制措施分析
2024年
在经济全球化背景下,信息技术的应用为各行业的财务控制提供了全新的工具,加强机构内部财务控制,对于企业的后期发展与转型有着重要影响,逐渐成为确保企业核心竞争力的关键要素。招标代理机构作为我国经济发展的缩影,其内部财务控制与管理有着重要的参考价值。本文结合招标代理机构的内部财务管理工作,对可采取的内部财务控制措施展开研究与分析,旨在进一步强化招标代理机构的内部控制力度,提升该类机构的内部财务控制效率。
钱欠
关键词:招标代理内部财务控制预算管理
事业单位内部财务控制存在的问题及其对策被引量:1
2024年
内部财务控制运用控制论的基本原理和方法,对财务活动进行科学的规范、约束、评价等,以期实现财务活动预定目标。由此可知,有效的内部财务控制对事业单位来说至关重要,它关乎单位财务成本的合理性和经费使用的透明度。当前,诸多事业单位在这一管理环节面临着显著的问题,特别是在人员素质与责任意识、责任划分、信息系统支持、监督机制四个方面。基于此,本文首先阐述内部财务控制的意义,然后分析事业单位内部财务控制存在的问题,最后提出事业单位内部财务控制问题的对策,如提高人员的专业素养,明确责任与权限,升级信息处理系统,加强监督检查,等等。
黄宏琴
关键词:内部财务控制
基于COSO框架的A地产企业内部财务控制优化研究
2024年
内部财务控制是企业对相关财务活动进行科学的规范、约束、评价等一系列方法、技术、程序及理念的总和,旨在实现预定的财务目标。新时期,传统的内部财务控制理念和方法已难以满足企业发展需求,而COSO框架为企业内部控制优化提供了新的选择。基于此,为探索COSO框架下企业内部财务控制优化路径,文章选择以A地产企业为例,在分析其内部财务控制现状基础上,依据COSO框架从内部控制环境的整体性、控制活动的科学性、信息沟通的高效性、监督控制的持续性、风险评估的严谨性五个方面提出优化策略。
张磊
关键词:COSO框架内部财务控制

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朱波强
作品数:75被引量:161H指数:7
供职机构:攀枝花学院经济与管理学院
研究主题:核心竞争力 科技金融 企业核心竞争力 企业 高校
王冶琦
作品数:20被引量:56H指数:4
供职机构:哈尔滨商业大学
研究主题:核心竞争力 乳业 应收账款 财务控制 内部财务控制
张蓉
作品数:7被引量:3H指数:1
供职机构:西南财经大学
研究主题:财务管理 控制研究 内部财务控制 内部财务 出口贸易效应
林志建
作品数:4被引量:6H指数:2
供职机构:西南财经大学天府学院
研究主题:内部财务控制 财务内部控制 内控制度 企业财务内部控制制度 企业
张伟
作品数:19被引量:13H指数:2
供职机构:大庆广播电视大学
研究主题:企业 财政部 会计准则 内部财务控制 企业管理