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内部控制研究被引量:2
2005年
总结内部控制发展历程,对内部控制作了多层面的理解,为统一认识,加快构建内部控制综合框架提供参考;结合当前最新环境变化,提出加强内部控制的多种策略。
刘欣生
关键词:内部控制
内部控制研究
本书内容分为三个专题,分别对内部管理控制内部会计控制内部审计的相关问题进行了阐述。
刘百芳著
关键词:企业内部审计
信息化时代下国有企业财务内部控制研究
2025年
在信息化时代下,市场环境发生显著的变化,国有企业间竞争也日益激烈,为了保持竞争优势,国有企业要逐步优化内部管理流程,提升运营效率。财务内部控制是国有企业管理的核心环节之一,有利于提升核心竞争力、防范财务风险、实现战略目标,国企要积极拥抱信息化时代,利用先进的信息技术,加快财务内部控制建设和优化,以提升财务管理水平。基于此,本文首先阐述信息化对国有企业财务内部控制的影响,确定了信息化时代国有企业财务内部控制的重要性,最后提出财务内部控制的策略。
马艳
关键词:信息化时代国有企业财务内部控制
公立医院内部控制研究
2025年
随着医疗改革的不断深入和医疗行业的蓬勃发展,公立医院所处的行业环境正在发生深刻改变,这对医院内部经营管理提出了更高的要求。内部控制作为医院经营管理的重要组成部分,对保障医院稳定运营意义重大。本文基于公立医院内部控制存在的问题,探讨优化公立医院内部控制的对策,旨在为行业从业者提供具有价值的参考。
张洁
关键词:内部控制预算管理
会计实务中的风险管理与内部控制研究
2025年
在经济全球化背景下,企业所面对的财务风险越来越大,如何有效地规避与控制财务风险,已成为现代经济发展的必然趋势。文章从财务报告风险、操作风险和法律合规风险三个方面对我国企业财务风险进行了研究,并对其产生原因和具体表现进行了分析。在此基础上,从建立健全的财务风险辨识和评价机制、强化会计人员培训、优化财务流程、强化外部监管等方面,给出了相应的对策。另外,采用信息科技对财务风险进行控制是一种有效的方法,可以通过引进自动化工具和智能体系来增加资料的精确度和透明性,减少人为误差,减少操作风险。
陈晨
关键词:内部审计企业会计风险管理
新形势下事业单位资金管理的内部控制研究
2025年
随着我国经济的快速发展,经济业态也发生了明显变化,对行政事业单位的发展也提出了全新挑战。在事业单位的内控工作中,资金管理是一项十分重要的工作,对单位自身的经营活动开展具有重要影响。对此,相关事业单位需要高度重视资金管理工作,并要有效健全内部控制制度,采取科学合理的控制对策,有效规避资金风险问题,提升事业单位的资金管理水平,保障事业单位的长期稳定发展。本文针对事业单位的资金管理工作展开分析,介绍了资金管理的重要性,探讨了事业单位资金管理存在的主要问题,并提出具体的内部控制措施,希望能够为相关研究人员起到一些参考作用。
金钥
关键词:资金管理内部控制措施
新时期高校财务风险及内部控制研究
2025年
本文首先对高校财务风险的内容进行概述,指出其主要表现为预算管理、投资决策和筹资方式上的风险。随后,对于高校内部控制制度体系的各个环节进行详细分析。最后,提出了针对高校财务风险的防范策略,包括完善内控制度体系、强化财务预算管理、规范科研经费管理、加强固定资产管理和强化内外部审计与监督机制等方面的建议。
余起漪
关键词:高校财务风险内部控制预算管理科研经费管理
预算管理视角下事业单位内部控制研究
2025年
文章基于理论研究及文献综述,分析了事业单位内部控制的现状,重点探讨了预算管理视角下内部控制存在的控制环境薄弱、风险评估与应对不足、控制活动执行不力、信息与沟通障碍等问题,并提出通过强化预算管理的核心地位、完善内部控制环境建设、加强风险评估与应对能力建设、细化控制活动、优化信息与沟通机制以及健全监督与自我评估体系,以全面提升事业单位内部控制水平。
王幸乐
关键词:财务管理预算管理内部控制
财会监督视角下公立医院内部控制研究
2025年
在我国医疗卫生体制改革逐渐深入的背景下,公立医院所面临的经营问题更加突出,因此加强财会监督是保障公立医院各项经济活动合规性的重要基础。在财会监督下进一步强化内部控制,有助于提高医院整体财务管理水平,还能保障国家资产安全,优化医疗服务流程,满足日益增长的医疗服务需求。本文首先对财会监督下强化医院内部控制的意义进行分析,然后探讨当前公立医院内部控制存在的问题,最后提出财会监督视角下公立医院内部控制实施策略,以期对相关人员提供参考。
黄惠梅
关键词:财会监督内部控制
基于云会计的事业单位内部控制研究
2025年
云会计背景下,各个行业纷纷加大信息化改革力度,有效促进了内部控制创新发展。事业单位在云会计环境下开展内部控制工作能够增强资产使用的安全性,使单位财务信息更加完整,对单位发展意义重大。文章首先阐述云会计与事业单位内部控制的相关内容,然后分析云会计对事业单位内部控制的作用,最后提出基于云会计的事业单位内部控制策略,以期为相关人员提供参考,促进事业单位健康稳定发展。
宋菲菲
关键词:内部控制

相关作者

张敏敏
作品数:10被引量:56H指数:5
供职机构:中国矿业大学(北京)
研究主题:内部控制 内部控制研究 国有企业 不法行为 管理漏洞
乔鹏程
作品数:83被引量:392H指数:11
供职机构:西藏民族大学财经学院
研究主题:区块链 内部控制 账本 分布式 知识图谱
陈小英
作品数:25被引量:43H指数:4
供职机构:福建农业职业技术学院
研究主题:内部控制 高职会计 内部控制研究 上市公司 审计研究
刘青
作品数:125被引量:246H指数:8
供职机构:辽宁师范大学数学学院
研究主题:内部控制 企业 会计 增值税 商业银行
杨清香
作品数:42被引量:959H指数:11
供职机构:华中科技大学管理学院
研究主题:内部控制 公司治理 上市公司 科层结构 内部控制研究